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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M090********00208
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 A9804 中性笔 | 晨光/M GA9804 | 支 | 1.00 | 39 | 39 |
| 2 | 南孚 5号/7号 蓄电池 | 南孚/NANFU5号/7号 | 个 | 8.00 | 2.5 | 20 |
| 3 | 南孚 5号/7号 蓄电池 | 南孚/NANFU5号/7号 | 个 | 8.00 | 2.5 | 20 |
| 4 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli9076 | 本 | 4.00 | 2.5 | 10 |
| 5 | 晨光 50901 中性笔 | 晨光/M G50901 | 支 | 12.00 | 3.15 | 37.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘玲
联系电话: ****708****
传真:
地址: **东路649号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区**北路千花伴购物公园B108-1号