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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0157
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DP776 长尾夹(6#黑色) | 24 | 360.0 | 得力/deli\DP776 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92736 长尾夹(5#黑色、19mm) | 4 | 48.0 | 晨光/M G\ABS92736 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 DP774 长尾夹(4#黑色、25mm) | 24 | 480.0 | 得力/deli\DP774 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 DP773 长尾夹(3#黑色、24只/筒、32mm) | 24 | 360.0 | 得力/deli\DP773 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92733 长尾夹(2#黑色) | 4 | 72.0 | 晨光/M G\ABS92733 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92732 长尾夹、1#黑色 | 4 | 72.0 | 晨光/M G\ABS92732 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0037 回形针 | 110 | 330.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-314 电源插座 | 2 | 90.0 | 公牛/BULL\GN-314 | 验收通过 | |
| 9 | 彩虹 YZ5121 蚊香液 | 10 | 300.0 | 彩虹/RAINBOW\YZ5121 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5005 文件夹 | 3 | 30.0 | 得力/deli\5005 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 k35 中性笔 | 360 | 1080.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 71115 橡皮 橡皮擦 | 15 | 22.5 | 得力/deli\71115 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0368 订书机 | 3 | 60.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5683 档案盒 文件盒(5.5MM) | 70 | 700.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |