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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N757********2622203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3223-3 装扮用品 铂印a4纸 | 得力/deli3223-3 | 组 | 10.00 | 150 | 1500 |
| 2 | 得力 珊瑚海 标签打印纸/条码纸 a4彩色复印纸彩色打印纸 | 得力/deli珊瑚海 | 包 | 50.00 | 10 | 500 |
| 3 | 得力9864ES快干**(红)(只) | 得力/deli9864ES | 盒 | 1.00 | 9.9 | 9.9 |
| 4 | 得力/deli 品正30913封箱 胶带48mm*150y*45um(透明)(6卷/筒) | 得力/deli30913 | 筒 | 4.00 | 38 | 152 |
| 5 | 宝克/BAOKE PC1518 中性笔 黑色 24支/盒 | 宝克/BaokePC1518 | 盒 | 12.00 | 24 | 288 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙伟明
联系电话: 151****6939
传真:
地址: **维吾尔自治区****市规划路127号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: