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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********601********2026001201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兴立 GB R2K16-90 备课本 | 兴立 /FPQGB R2K16-90, | 本 | 200.00 | 4.8 | 960 |
| 2 | 立兴 E012-16 听课本 | 立兴E017-16, | 本 | 200.00 | 2.4 | 480 |
| 3 | 得力 7757 彩色复印纸 | 得力/deli7757, | 包 | 10.00 | 14.8 | 148 |
| 4 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013, | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 南孚 LR03-2B 7号普通干电池 | 南孚/NANFULR03-2B, | 板 | 10.00 | 5 | 50 |
| 6 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒装, | 板 | 40.00 | 5 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****10233
联系电话: 151****1121
传真:
地址: **省****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: