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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH414********63801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天章 70G A3 打印/复印纸 | 天章/TANGO70G A3 | 箱 | 2.00 | 190 | 380 |
| 2 | 工品库 抹布 | 工品库抹布 | 包 | 1.00 | 160 | 160 |
| 3 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9848 | 个 | 2.00 | 19.5 | 39 |
| 4 | 四万公里 镀锌铁丝 捆扎绳 | 四万公里镀锌铁丝 | 捆 | 4.00 | 55 | 220 |
| 5 | 广博 A88054 档案盒 | 广博/GuangboA88054 | 只 | 20.00 | 35 | 700 |
| 6 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力0037 | 筒 | 10.00 | 3 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 荣晓燕
联系电话: 099****3211
传真:
地址: **市银河路51号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府采购管理科
联系人: 龚新
监督投诉电话: 0990-****160
传真: /
地址: /
附件信息: