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对********工会账2022年1月~2026年6月财务收支及预算执行情况、内控的建立及执行、重大经济决策、专项资金管理、国有资产管理、政府采购管理、遵守相关法规及财经纪律、工会收支等相关内部管理情况和以往审计发现问题的整改情况进行审计并出具审计报告
发布时间: 2026-09-04 10:13
采购编号: ****
其他要求:
按相关文件、规定执行
采购需求方信息
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胡亮
023-****8009
| 对********工会账2022年1月~2026年6月财务收支及预算执行情况、内控的建立及执行、重大经济决策、专项资金管理、国有资产管理、政府采购管理、遵守相关法规及财经纪律、工会收支等相关内部管理情况和以往审计发现问题的整改情况进行审计并出具审计报告 | **** | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | - | 成交 | 2026-09-04 10:25 | 已中选 |