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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********709********2026000203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 强林 1713-16 账本 | 强林/QIANGLIN1713-16, | 本 | 5.00 | 14 | 70 |
| 2 | 妙洁 MDPC100 塑杯 | 妙洁/magicMDPC100, | 箱 | 2.00 | 180 | 360 |
| 3 | 得力 5682 A4档案盒35mm | 得力/deli5682, | 个 | 10.00 | 7.5 | 75 |
| 4 | 南孚 LR03-2B 7号 电池 | 南孚/NANFULR03-2B, | 对 | 20.00 | 5 | 100 |
| 5 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池, | 对 | 20.00 | 5 | 100 |
| 6 | 得力/deli 5683 档案盒 A4档案盒文件资料盒塑料大容量办公文具 | 得力/deli5683, | 个 | 40.00 | 8.8 | 352 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭丽
联系电话: 153****6405
传真:
地址: **市**区翠平路100号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: