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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M090********00212
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿之源 LQ9965 一次性纸杯 | 绿之源/GREEN SOURCELQ9965 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 2 | 日之伴 PB18 日之伴 PB18 不锈钢 平板拖把 | 日之伴PB18 | 把 | 3.00 | 42 | 126 |
| 3 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 4 | 安赛瑞 7F00187 灰色 24cm*28cm 垃圾桶 | 安赛瑞7F00187 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 5 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇38cm | 把 | 1.00 | 80 | 80 |
| 6 | 公牛 排插 | 公牛/BULLGN-609 | 个 | 3.00 | 62 | 186 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈美玲
联系电话: ****073****
传真:
地址: ****广场路5号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**镇**一路二栋4号
附件信息: