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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N660********2617202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 单据/收据/凭证 致得出库单三联 | 得力/deli出库单 | 本 | 20.00 | 2 | 40 |
| 2 | 别针/回形针/大头针 得力0018回形针 | 得力/deli0018回形针 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 3 | 晶森 5818 报告夹 抽杆报告文件夹 | 晶森/JINGSEN5818 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 4 | 晶森 A4拉杆夹 夹子/收纳夹子 拉杆夹 | 晶森/JINGSENA4拉杆夹 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 5 | 得力 PP411 档案袋 | 得力/deliPP411 | 只 | 200.00 | 2 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陆娟
联系电话: 157****9954
传真:
地址: **市桃园街道智慧大道西路69号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: