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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********268401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头 | 得力/deliS01 | 支 | 298.00 | 2 | 596 |
| 2 | 得力 S760 替芯/铅芯 子弹头中性笔芯0.5mm子弹头(支) | 得力/deliS760 | 盒 | 39.00 | 10 | 390 |
| 3 | 板架海报架 | A海报架 | 件 | 7.00 | 100 | 700 |
| 4 | 天顺 荣誉证书内芯 奖状/证书 | 天顺荣誉证书内芯 | 份 | 2250.00 | 0.2 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员:唐续健
联系电话: 175****5669
传真: 0993-****161
地址: 新****开发区60小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: