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| 2026****集团内部审计 |
| 否 |
| **** |
| 投资额(¥300,000,000元) |
| ****事务所服务 |
| 2个月 |
| ¥120000.0 - ¥180000.0 |
| 含税费、差旅费等一切费用 |
| 跃邦2024年1月-2025年12月、鑫邦2024年1月-2025年12月、旅投2025年4月-2025年12月、万佶物流2024年10月-2025年12****公司2023年5月-2025年12月进行内部审计,并分别出具审计报告。要求供应商依据中国注册会计师审计准则及相关法律法规,****公司的财务状况、经营成果与现金流量进行独立、客观、公正的审计,并分别出具符合监管要求的审计报告,用于监管监察及内部管理决策参考。 |
| 3(个工作日) |
| 15(个工作日) |
| 5(个工作日) |
| 资质(资格)要求 |
| 查看资质等级树 |
| 无 |
| 无 |
| 邀请直选+竞价 |
| ****事务所(特殊普通合伙),****事务所(特殊普通合伙),****事务所****公司,****事务所有限公司,****事务所有限公司 |
| 社会性资金 |
| 2026-09-09 17:30:00 |
| 线上选取 |
| 2026-09-10 09:30:00 |
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| 暂无附件 |