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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********261801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 PB5C42 笔记本 | 晨光/M GPB5C42 | 本 | 15.00 | 9 | 135 |
| 2 | 公牛 GN-606A 接线板 | 公牛/BULLGN-606A | 个 | 2.00 | 32.9 | 65.8 |
| 3 | 得力 50093 白板 | 得力/deli50093 | 件 | 2.00 | 280 | 560 |
| 4 | 得力 9240 板夹 | 得力/deli9240 | 个 | 10.00 | 14 | 140 |
| 5 | 得力 DL390055A 胶棒 | 得力/deliDL390055A | 个 | 100.00 | 0.5 | 50 |
| 6 | 晨光 ABS916K7 订书机 | 晨光/M GABS916K7 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 7 | 得力 18816 垃圾袋 | 得力/deli18816 | 捆 | 30.00 | 5.5 | 165 |
| 8 | 妙洁 MTA2+1 抹布 | 妙洁/magicMTA2+1 | 包 | 20.00 | 3.6 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 金红梅
联系电话: 150****2388
传真:
地址: 口前镇**街26号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: