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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2417
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 记事本/日记本 | 20 | 560.0 | 得力/deli\记事本 | 验收通过 | |
| 2 | 垃圾袋 厨房用品 | 20 | 200.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 塑料文件篮/资料框 文件篮 | 30 | 480.0 | 得力/deli\929 | 验收通过 | |
| 4 | 白雪 子弹头0.5速干直液式中性笔 文具套装/礼盒 | 2 | 78.0 | 白雪\PVR-155 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 抽纸 | 36 | 1260.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 一次性纸杯 | 60 | 1080.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 7 | 大怡宝水 | 10 | 350.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 竹叶青 绿茶 | 10 | 680.0 | 竹叶青\ | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0038-A 别针/回形针/大头针 回形针 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0038-A | 验收通过 | |
| 11 | 得力 53409 固体胶 胶水 | 24 | 120.0 | 得力/deli\53409 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 档案盒(蓝) 文件管理 | 50 | 600.0 | 得力/deli\档案盒 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 资料册 文件管理 | 50 | 325.0 | 得力/deli\资料册 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 文件袋 文件管理 | 50 | 150.0 | 得力/deli\1 | 验收通过 | |
| 15 | 手提袋 | 50 | 750.0 | A\- | 验收通过 | |
| 16 | 得力 6010 剪刀 | 3 | 30.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 红 笔/盒 带芯 | 3 | 54.0 | 晨光\红笔 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 中 性 笔 带芯 | 360 | 1080.0 | 得力/deli\中性笔 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 A4纸 | 10 | 2000.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |