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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M090********00005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱普生 墨水 | 爱普生/Epson墨水 | 套 | 20.00 | 128 | 2560 |
| 2 | 得力 橡皮筋 | 得力/deliJL500 | 组 | 10.00 | 6.8 | 68 |
| 3 | 得力 海绵胶带 | 得力/deli双面海绵胶 | 卷 | 12.00 | 16.8 | 201.6 |
| 4 | 得力 7577 奖状/证书 | 得力/deli7577 | 本 | 25.00 | 11 | 275 |
| 5 | 晨光 2004 替芯/铅芯 | 晨光/M G2004 | 盒 | 20.00 | 16.8 | 336 |
| 6 | 宝克 PS2480 大容量中性笔芯 | 宝克/BaokePS2480 | 盒 | 25.00 | 18 | 450 |
| 7 | 得力 S52 针管笔 | 得力/deliS52 | 支 | 15.00 | 27.5 | 412.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王罗新
联系电话: 0797-****950
传真:
地址: **县贡江镇长龙路6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县贡江镇****广场3栋4栋5栋6栋商业及集中商业14号商业
附件信息: