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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3802
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 博文 25120 PU/PVC笔记本 | 5 | 50.0 | 博文/bowen\25120 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0290 重型订书机 | 1 | 40.0 | 得力/deli\0290 | 验收通过 | |
| 3 | 惠普 M0J04AA 墨盒 | 2 | 492.0 | 惠普/HP\M0J04AA | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9863A 印油/印泥/** | 2 | 6.0 | 得力/deli\9863A | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3723 U盘得力3723U盘16G(白色)(只) | 1 | 33.0 | 得力/deli\3723 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DL-1557 计算器得力1557 | 1 | 81.19 | 得力/deli\DL-1557 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |