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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********262602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 A933 钢笔 | 得力/deliA933 | 套 | 25.00 | 10 | 250 |
| 2 | 得力 A923 钢笔 | 得力/deliA923 | 套 | 30.00 | 22.5 | 675 |
| 3 | JCZS 其它柜 | JCZS4号国旗 | 件 | 5.00 | 28 | 140 |
| 4 | JCZS 其它柜 | JCZS3号国旗 | 件 | 5.00 | 38 | 190 |
| 5 | 得力 74293 笔用墨汁 | 得力/deli74293 | 套 | 30.00 | 14 | 420 |
| 6 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 65.00 | 2 | 130 |
| 7 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 10.00 | 16 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 闫春林
联系电话: 158****9887
传真:
地址: **县**镇街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: