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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********263001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 PB5842 笔记本 | 晨光/M GPB5842 | 本 | 35.00 | 11 | 385 |
| 2 | 金霸王 9V 普通干电池 | 金霸王/DURACELL9V | 节 | 4.00 | 25 | 100 |
| 3 | 得力 0314 订书机 | 得力/deli0314 | 个 | 25.00 | 12 | 300 |
| 4 | 得力 30411 双面胶带 | 得力/deli30411 | 卷 | 10.00 | 30 | 300 |
| 5 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli0603 | 把 | 60.00 | 4.5 | 270 |
| 6 | 晨光 ASSN2241 美工刀 | 晨光/M GASSN2241 | 把 | 60.00 | 8 | 480 |
| 7 | 晨光 ADM95125 文件夹 | 晨光/M GADM95125 | 包 | 2.00 | 287 | 574 |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 40.00 | 1.4 | 56 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 闫春林
联系电话: 158****9887
传真:
地址: **县**镇街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: