开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M090********00401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7301 得力7301液体胶水50ml(瓶) | 得力/deli7301 | 瓶 | 5.00 | 3 | 15 |
| 2 | 齐心 A1296 档案盒75mm | 齐心/ComixA1296 | 个 | 20.00 | 14.8 | 296 |
| 3 | 兰诗 簸箕 | 兰诗TTB-1503 | 个 | 21.00 | 12 | 252 |
| 4 | 得力 7123 得力/deli 7123 固体胶棒(只) | 得力/deli7123 | 支 | 50.00 | 3 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁鸿奎
联系电话: ****911****
传真:
地址: **经开区麦园路**二中昌北校区
2、供应商名称: ****
地址: **省**市红谷滩区**市红谷滩区丰和南大道1555号香域**/桥郡2幢110室
附件信息: