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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N664********262602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7757 复印纸 | 得力/deli7757 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 2 | 得力 7956 笔记本 | 得力/deli7956 | 本 | 12.00 | 10 | 120 |
| 3 | 得力 6600黑色 得力(deli)中性笔签字笔 子弹头黑色12支 | 得力/deli6600黑色 | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 4 | 得力 5501A 得力(deli)A4加厚透明文件袋 按扣资料袋扣袋 | 得力/deli5501A | 包 | 120.00 | 1 | 120 |
| 5 | 永冠 永冠透明胶带4.2cm*110m*1卷 加厚58um大卷打包封箱胶带 | 永冠/yongguan永冠 | 卷 | 5.00 | 5 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 崔丹妮
联系电话: 176****2962
传真:
地址: **区**大街**路10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: