招标详情
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400-688-2000
预算金额:¥120000 元 采购方式:
项目需求详情
****事务所对****学院(****市敬业大街2号)2025年度会计报表审计出具审计报告,及在审计过程中,发现学院在内控制度完善,预算编制和执行,项目建设管理,合同管理、政府采购、会计核算、资产管理以及绩效考评等方面存在的问题,出具《管理层建议书》。
项目内容:
(一)2025年末资产总额18.65亿元,2025年度财务会计报表审计主要内容如下:
1、对2025年度资产负债表、收入费用表、现金流量表、净资产变动表等企业年度财务决算报表进行审计;
2、对2025年度会计报表附注进行审计;
3、对2025年度其他方面需要关注的事项审计。
4、在审计过程中,发现学院在内控制度完善,预算编制和执行,项目建设管理,合同管理、政府采购、会计核算、资产管理以及绩效考评等方面存在的问题,出具《管理层建议书》。
(二)审计咨询服务的主要内容及提交成果和要求:
1.接受委托及时提供专项审计和年报审计服务,提交合格的专项审计报告、年度审计报告和需要提供的其他报告。
2.严格依据国家有关法律、法规、准则执行业务,对出具的审计报告的内容的真实性、合法性、准确性负责。
3.供应商须在接到采购人所提供全部资料后30个工作日内交付全部审计报告。
服务周期: 5天 天
报价方式: 价格
评选方式: 综合评分
最低价相同评审办法:
采购成本价: ¥0
服务地址:
询价通知书: 询价通知书
联系人: 张富文
座机电话: 0996-****086
报名开始时间:
报名结束时间: 2026-09-10 00:00:00
发布时间: 2026-09-04 20:12:43
采购编号: ****
采购单位: ****
供应商数量: 报名供应商不足三家流标。
是否需要上传响应文件:标书代写
供应商资格: 一、符合《****政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
附件(1)
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