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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********267001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 装订线材 0231 高效便捷起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 2 | 得力 2064 美工刀 | 得力/deli2064 | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 3 | 得力 9893 方形快干印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 4 | 得力 1511 大按键大屏幕电子计算器 | 得力/deli1511 | 个 | 3.00 | 28 | 84 |
| 5 | 得力 0037 办公用品别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 6 | 得力 5505 斜插袋文件袋 | 得力/deli5505 | 个 | 360.00 | 0.6 | 216 |
| 7 | 得力 27045 牛皮档案盒 | 得力/deli27045 | 个 | 150.00 | 5 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿卜杜外力﹒依米提
联系电话: 187****7547
传真:
地址: 新**新沙路19号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: