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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N748********268403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-104D 接线板 | 公牛/BULLGN-104D | 个 | 1.00 | 19 | 19 |
| 2 | 得力 30411 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30411 | 卷 | 2.00 | 2.4 | 4.8 |
| 3 | 得力 5005ES 文件夹 | 得力/deli5005ES | 个 | 5.00 | 13.5 | 67.5 |
| 4 | 纽曼 CD-R 光盘 | 纽曼/NewsmyCD-R | 桶 | 1.00 | 65 | 65 |
| 5 | 闪迪 SDCZ50-032G-Z35 闪存盘/U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ50-032G-Z35 | 只 | 4.00 | 39 | 156 |
| 6 | 得力 s625 荧光笔 | 得力/delis625 | 盒 | 2.00 | 1.6 | 3.2 |
| 7 | 得力 6010. 文具剪刀 | 得力/deli6010. | 把 | 2.00 | 7.9 | 15.8 |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 3.00 | 1 | 3 |
| 9 | 得力 3343 笔记本 | 得力/deli3343 | 本 | 30.00 | 19 | 570 |
| 10 | 得力 S107 中性笔 | 得力/deliS107 | 支 | 24.00 | 4.5 | 108 |
| 11 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 240.00 | 1.66 | 398.4 |
| 12 | 柯尼卡美能达 TN223 墨粉/碳粉 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN223 | 支 | 2.00 | 370 | 740 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于志佳
联系电话: 199****3444
传真:
地址: **省长****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: