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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N748********269006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30064 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30064 | 件 | 7.00 | 5 | 35 |
| 2 | 得力 9153 笔筒 | 得力/deli9153 | 个 | 6.00 | 6.4 | 38.4 |
| 3 | 得力 VP150 橡皮 | 得力/deliVP150 | 块 | 10.00 | 1.4 | 14 |
| 4 | 得力 9863 ** | 得力/deli9863 | 个 | 2.00 | 4.4 | 8.8 |
| 5 | 得力 0231 起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 6.00 | 2.5 | 15 |
| 6 | 得力 6010. 文具剪刀 | 得力/deli6010. | 把 | 7.00 | 7.9 | 55.3 |
| 7 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 6.00 | 16.9 | 101.4 |
| 8 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 1 | 10 |
| 9 | 奔图 PD-666 硒鼓 | 奔图/PantumPD-666 | 套 | 1.00 | 89 | 89 |
| 10 | 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7730 | 包 | 6.00 | 4 | 24 |
| 11 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 台 | 6.00 | 19.8 | 118.8 |
| 12 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 盒 | 48.00 | 3.1 | 148.8 |
| 13 | 得力 71156 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli71156 | 个 | 2.00 | 29 | 58 |
| 14 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 6.00 | 1 | 6 |
| 15 | 国产 铁皮文件柜 文件柜 | 国产铁皮文件柜 | 个 | 2.00 | 480 | 960 |
| 16 | 公牛 GN-604 接线板 | 公牛/BULLGN-604 | 个 | 8.00 | 65 | 520 |
| 17 | 齐心 L110 垃圾袋 | 齐心/ComixL110 | 卷 | 18.00 | 3.5 | 63 |
| 18 | 得力 7084 铅笔 | 得力/deli7084 | 盒 | 1.00 | 9.9 | 9.9 |
| 19 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 180.00 | 1.66 | 298.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于志佳
联系电话: 199****3444
传真:
地址: **省长****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: