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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N748********268801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6010. 文具剪刀 | 得力/deli6010. | 把 | 1.00 | 7.9 | 7.9 |
| 2 | 莱盛光标 LSGB-CF350A 粉盒 | 莱盛光标/LSGBLSGB-CF350A | 支 | 4.00 | 89 | 356 |
| 3 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 晨光/M GADM94521 | 包 | 60.00 | 15 | 900 |
| 4 | 得力 9864 ** | 得力/deli9864 | 件 | 3.00 | 12 | 36 |
| 5 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 6 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383 | 个 | 200.00 | 0.8 | 160 |
| 7 | 得力 7084 铅笔 | 得力/deli7084 | 盒 | 2.00 | 9.9 | 19.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于志佳
联系电话: 199****3444
传真:
地址: **省长****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: