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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M090********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 楚航 8618 18C纽扣袋文件袋透明文件袋办公用品学生试卷收纳袋按扣试卷袋 A4竖条纹按扣袋 | 楚航8618 | 个 | 50.00 | 1.2 | 60 |
| 2 | 楚航 25mmA4抽杆夹/文件夹/报告夹/拉杆夹 /加粗大容量拉杆夹/阅读夹 | 楚航8325 | 包 | 4.00 | 30 | 120 |
| 3 | 楚航 8275 75mm档案盒办公粘扣资料盒 A4文件档案收纳盒 加厚PP材质塑料收纳盒 | 楚航8275 | 个 | 28.00 | 15 | 420 |
| 4 | 楚航 T8255 55mm档案盒办公粘扣资料盒 A4文件档案收纳盒 加厚PP材质塑料收纳盒 | 楚航T8255 | 个 | 40.00 | 10 | 400 |
| 5 | 得力 8551A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551A | 盒 | 2.00 | 19 | 38 |
| 6 | 晨光 ASC99391 塑封膜 | 晨光/M GASC99391 | 包 | 2.00 | 42 | 84 |
| 7 | 晨光 ASC99392 塑封膜 | 晨光/M GASC99392 | 包 | 2.00 | 45 | 90 |
| 8 | 齐心 A868 报告夹 | 齐心/ComixA868 | 包 | 4.00 | 20 | 80 |
| 9 | 得力 63104 报告夹 | 得力/deli63104 | 包 | 4.00 | 15 | 60 |
| 10 | 旭苁 课业本/教学用本 | 旭苁****6148 | 本 | 7.00 | 4 | 28 |
| 11 | 皇驰 洒水设备/喷水壶/浇水壶 | 皇驰100****29754 | 只 | 3.00 | 15 | 45 |
| 12 | 得力 9892 印油/印泥/** | 得力/deli9892 | 件 | 6.00 | 7 | 42 |
| 13 | 齐心 B3632 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3632 | 盒 | 10.00 | 14 | 140 |
| 14 | 齐心 B3636 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3636 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 15 | 晨光 APMV0976 马克笔 | 晨光/M GAPMV0976 | 盒 | 30.00 | 18 | 540 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄升
联系电话: ****049****
传真:
地址: 马鞍镇马鞍街
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县巴山镇新黄小区38号
附件信息: