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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****点
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 文件袋 | 20 | 27.2 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 宝克 PC1838 中性笔 | 3 | 69.0 | 宝克/Baoke\PC1838 | 验收通过 | |
| 3 | 罗技 MK120 键鼠套装 | 1 | 99.0 | 罗技/Logitech\MK120 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-605 接线板 | 2 | 169.8 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 1520A 算术型计算器 | 1 | 40.0 | 得力/deli\1520A | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-216 接线板 | 2 | 123.0 | 公牛/BULL\GN-216 | 验收通过 | |
| 7 | 闪迪 CZ73 128GB U盘 | 1 | 74.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 128GB | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5683 A4档案盒 | 80 | 880.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |