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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5709
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年9月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 惠普 1007 搓纸轮 | 1 | 60.0 | 惠普/HP\1007 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-M1060接线板 电源插线板 | 1 | 60.0 | 公牛/BULL\M1060 | 验收通过 | |
| 3 | 拖把 | 1 | 55.0 | 无品牌\拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 亚太森博 绿高品乐70g复印纸 | 6 | 990.0 | 亚太森博\复印纸 | 验收通过 | |
| 5 | 疆图 打印机碳粉 | 3 | 150.0 | 疆图\碳粉 | 验收通过 | |
| 6 | 疆图 打印机碳粉 | 1 | 50.0 | 疆图\碳粉 | 验收通过 | |
| 7 | 怡宝 555ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 15 | 570.0 | 怡宝/C'estbon\555ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |