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一、采购人名称: ****员会
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N459********267202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 活力28消毒液2kg 家居消毒液 | 活力28活力28消毒液2kg | 桶 | 5.00 | 24 | 120 |
| 2 | 得力 6407 折纸/手工纸 | 得力/deli6407 | 盒 | 10.00 | 80 | 800 |
| 3 | 得力 S656 圆珠笔 | 得力/deliS656 | 盒 | 5.00 | 14 | 70 |
| 4 | 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916J4 | 盒 | 15.00 | 6.5 | 97.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****员会
联系人: 刘蔺
联系电话: 177****5222
传真:
地址: ****县**镇**北路70号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: