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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4914
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 2239 抽纸 | 3 | 57.0 | 维达/Vinda\2239 | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 饮用纯净水 晶钻瓶 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 5 | 150.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 晶钻瓶 550ml*24 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S656-Z1 中性笔 | 5 | 90.0 | 得力/deli\S656-Z1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5901 文件夹 | 1 | 12.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 1 | 9.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 2 | 24.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 1 | 18.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5531 文件夹 | 2 | 20.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |