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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M090********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号、7号 | 对 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 得力 4227 旗帜 | 得力/deli4227 | 包 | 4.00 | 12 | 48 |
| 3 | 晨光ASC99364 板擦 | 晨光/M G晨光ASC99364 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
| 4 | 得力 胶棉拖把 | 得力/deli19500 | 把 | 10.00 | 30 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐艳
联系电话: ****940****
传真:
地址: **市东临新区太阳镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****开发区**市****开发区汝水大道7401号人才公寓2幢1-4号
附件信息: