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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****190J****13801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 东成 981****34902 桌面清洁套装 清洁铲刀 | 东成981****34902 | 个 | 20.00 | 4 | 80 |
| 2 | 齐心 KA003 胶带/胶纸/胶条/透明胶带5cm中厚 | 齐心/ComixKA003 | 卷 | 4.00 | 12 | 48 |
| 3 | 欧普 天花灯 灯 节能灯 5w 5 / 8w 6 / 10w 8 / 15w 15 / 40w 35 | 欧普欧普 | 中国大陆 | 60.00 | 5 | 300 |
| 4 | 南孚电池 5号/7号 电池 | 南孚/NANFU3C-dc5 | 节 | 42.00 | 3 | 126 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 三高
联系电话: 177****7622
传真:
地址: **市肖尔巴格乡敬老路430
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: