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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********262201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京瓷 TK-7238 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-7238 | 支 | 2.00 | 750 | 1500 |
| 2 | 震旦 ADDT-319 硒鼓 | 震旦/AURORAADDT-319 | 盒 | 4.00 | 280 | 1120 |
| 3 | 爱普生 002 笔用墨水/补充液/墨囊 | 爱普生/Epson002 | 支 | 4.00 | 49 | 196 |
| 4 | 兄弟 DCP-7180DN 激光打印机 | 兄弟/BROTHERDCP-7180DN | 台 | 1.00 | 1450 | 1450 |
| 5 | 惠普 Q2612A 硒鼓 | 惠普/HPQ2612A | 支 | 2.00 | 165 | 330 |
| 6 | 奔图 PD-206 硒鼓 | 奔图/PantumPD-206 | 支 | 2.00 | 129 | 258 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曲雪
联系电话: 0435-****704
传真:
地址: **市**路与华阳路之间
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: