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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2000
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S502 白板笔 | 1 | 19.0 | 得力/deli\S502 | 验收通过 | |
| 2 | 博文 530 记事本 | 10 | 250.0 | 博文/bowen\530 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 回形针100枚/盒 10盒装 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9864 快干** | 5 | 80.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7093 固体胶棒 高粘度PVP固体胶水 36g/支 12支装 | 2 | 120.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 6 | 无力 A4 封面纸 标书封面硬厚手工卡纸 | 3 | 90.0 | 无力\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 7号碱性电池2粒 聚能环普通干电池 | 6 | 30.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号电池2粒装 碱性普通干电池 | 7 | 35.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8554 票夹4#(混)(48只/筒) | 5 | 120.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |