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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1107
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 收纳桶 大垃圾桶 | 6 | 300.0 | A\123 | 验收通过 | |
| 2 | 编织布/袋 麻袋 | 23 | 368.0 | A\MD11 | 验收通过 | |
| 3 | 榄菊 驱蚊草 剂 液 | 28 | 504.0 | 榄菊/Lanju\wx | 验收通过 | |
| 4 | 娃哈哈 娃哈哈水 | 30 | 1350.0 | 娃哈哈\WHH | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 清洁布 抹布 | 4 | 24.0 | 茶花\AY5 | 验收通过 | |
| 6 | 湖岳 K-1121 扫把 | 4 | 60.0 | 湖岳\K-1121 | 验收通过 | |
| 7 | 美的 HJ1508a 烧水壶 | 2 | 336.0 | 美的/Midea\HJ1508a | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-109K 6位 5米 电源插座 | 24 | 1560.0 | 公牛/BULL\GN-109K 6位 5米 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |