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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 佳帮手 垃圾桶 | 佳帮手垃圾桶 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
| 2 | 纽赛 NS081 订书机 | 纽赛/NUSIGNNS081 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 得力 9181 文件篮 文件筐(铁) | 得力/deli9181 | 个 | 10.00 | 65 | 650 |
| 4 | 得力 无型号 文件夹配件 彩色长尾票夹5# | 得力/deli无型号 | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
| 5 | 晨光 AWG97003 固体胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 盒 | 20.00 | 72 | 1440 |
| 6 | 西玛 8809 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa8809 | 包 | 30.00 | 15 | 450 |
| 7 | 心相印 99.9%杀毒湿巾 湿巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind99.9%杀毒湿巾 | 件 | 12.00 | 60 | 720 |
| 8 | 庄太太ZTT-9019 平板拖把 | 庄太太庄太太ZTT-9019 | 套 | 3.00 | 103 | 309 |
| 9 | 雅高 桌面清洁套装 抹布 | 雅高抹布 | 个 | 20.00 | 9 | 180 |
| 10 | 得力 8902 笔筒/座/插/架 笔筒 | 得力/deli8902 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
| 11 | HERO/英雄 6160钢笔 | 英雄/HERO6160 | 件 | 30.00 | 65 | 1950 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 恩克吉力
联系电话: 139****1355
传真:
地址: **县博格达尔镇三峡西路36号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府****办公室
联系人: 孙婷婷
监督投诉电话: 0909-****097
传真: 0909-****515
地址: **县博格达尔镇三峡西路
附件信息: