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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6691X****9003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 1106-0212 订书钉 | 得力/deli1106-0212 | 盒 | 100.00 | 3 | 300 |
| 2 | 利得 564354 黑色垃圾袋 | 利得564354 | 袋 | 5.00 | 240 | 1200 |
| 3 | 得力 DL006Z 美工刀 | 得力/deliDL006Z | 把 | 11.00 | 5 | 55 |
| 4 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 18.00 | 6 | 108 |
| 5 | 得力 5684.00 档案盒 | 得力/deli5684.00 | 个 | 64.00 | 9.5 | 608 |
| 6 | 庄太太 80公分排拖 平板拖把 横排拖把 | 庄太太80公分排拖 | 个 | 20.00 | 27 | 540 |
| 7 | 晨光 胶水 固体胶 | 晨光/M G固体胶 | 盒 | 5.00 | 59 | 295 |
| 8 | 得力 SZ062 记事本 会议记录本 | 得力/deliSZ062 | 本 | 30.00 | 8 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡基红
联系电话: 137****0078
传真:
地址: **县智慧大道14号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: