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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:吕春燕
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654324
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:吕春燕:189****6199
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****01486
采购单位预算编码:044001
三、成交信息
成交日期:2026年9月7日
总成交金额(元):4537 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(个体工商户) | **维吾尔自治区**地区****地区哈巴****宾馆356幢-1层左起第三间 | 4537.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 5855 报告夹/拉杆夹 | 得力/deli | 5855 | 5 | 14.0 | 70.0 | |
| 2 | 晨光 MG-7104 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | MG-7104 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
| 3 | 得力 63102 报告夹/拉杆夹(10个装) | 得力/deli | 63102 | 7 | 20.0 | 140.0 | |
| 4 | 昭图 抽杆夹 报告夹 水滴拉杆夹 | 昭图/ZHAOTU | 抽杆夹 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
| 5 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 雅高 | 绵柔抹布 | 25 | 3.0 | 75.0 | |
| 6 | 晨光 ABS91610 票夹/长尾夹15mm | 晨光/M G | ABS91610 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 7 | 晨光 CG-ABS92738 票夹/长尾夹50mm | 晨光/M G | CG-ABS92738 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 8 | 得力 5854 报告夹 | 得力/deli | 5854 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 9 | 晨光 AJD99576 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 晨光/M G | AJD99576 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 10 | 橡树 YGFJS 家务手套 橡胶手套 | 橡树 | YGFJS | 25 | 8.0 | 200.0 | |
| 11 | 洁丽雅 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace | 毛巾 | 15 | 8.0 | 120.0 | |
| 12 | 南孚 5号/7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号/7号 | 60 | 2.5 | 150.0 | |
| 13 | 昭图 ZT-5155 档案盒 | 昭图/ZHAOTU | ZT-5155 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 14 | 英雄 201 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO | 201 | 50 | 4.5 | 225.0 | |
| 15 | 英雄 204 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO | 204 | 30 | 4.5 | 135.0 | |
| 16 | 得力 SF611 钢笔 | 得力/deli | SF611 | 120 | 12.0 | 1440.0 | |
| 17 | 晨光 GP-1008 中性笔 | 晨光/M G | GP-1008 | 120 | 12.0 | 1440.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: