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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********262801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS916J1 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916J1 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 2 | 得力 9879 印油 | 得力/deli9879 | 件 | 4.00 | 7 | 28 |
| 3 | 晨光 AJD99534 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD99534 | 卷 | 20.00 | 5 | 100 |
| 4 | 公牛 GN-218 接线板 | 公牛/BULLGN-218 | 个 | 3.00 | 75 | 225 |
| 5 | 齐心 B3056 订书钉 | 齐心/ComixB3056 | 盒 | 5.00 | 5 | 25 |
| 6 | 得力 7091 胶棒 | 得力/deli7091 | 支 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 7 | 得力 0371S 订书机 | 得力/deli0371S | 个 | 11.00 | 22 | 242 |
| 8 | 得力 6440 各类尺/三角板 | 得力/deli6440 | 套 | 8.00 | 25 | 200 |
| 9 | 得力 7838 板擦 | 得力/deli7838 | 块 | 30.00 | 3 | 90 |
| 10 | 晨光 MG2130 耐久性记号笔 | 晨光/M GMG2130 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 11 | 得力 7193 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7193 | 包 | 8.00 | 12 | 96 |
| 12 | 得力 DL5043 胶棒 | 得力/deliDL5043 | 袋 | 6.00 | 10 | 60 |
| 13 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 把 | 14.00 | 12 | 168 |
| 14 | 得力 906 笔筒/座/插/架 | 得力/deli906 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 15 | 790 普通电话机 | 得力/deli790 | 台 | 1.00 | 75 | 75 |
| 16 | 得力 785 普通电话机 | 得力/deli785 | 件 | 1.00 | 95 | 95 |
| 17 | 齐心 B3617 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3617 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
| 18 | 得力 5103 资料册 得力(deli)A4/30页资料册文件活页收纳册插袋档案文件夹子学生试卷科目收纳票据保护 办公学习用品5103 | 得力/deli5103 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 19 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 瓶 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 20 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 21 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 8.00 | 10 | 80 |
| 22 | 得力 22298 笔记本 | 得力/deli22298 | 本 | 30.00 | 5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宋春亮
联系电话: 158****8776
传真:
地址: **市那木斯蒙古族乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: