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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8044
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 包装饮用水14.8L 矿泉水/纯净水 | 5 | 50.0 | 娃哈哈\包装饮用水14.8L | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 A5 70g 500张/包*10包整箱 打印/复印纸 | 3 | 405.0 | 晨光/M G\A5 70g | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYVQ961箱 打印/复印纸 | 4 | 1120.0 | 晨光/M G\APYVQ961箱 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 YS-13 便签本/便条纸/N次贴 | 6 | 15.0 | 晨光/M G\YS-13 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 | 5 | 50.0 | 晨光/M G\ABS92740 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-314 电源插座 | 4 | 168.0 | 公牛/BULL\GN-314 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 Q7 中性笔 12支/盒 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 M01 记号笔/粗笔 10支/盒 | 5 | 30.0 | 晨光/M G\M01 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM95289 55cm 档案盒 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\ADM95289 | 验收通过 | |
| 10 | ** SM-1121-200 2L 热水瓶 | 4 | 120.0 | **\SM-1121-200 | 验收通过 | |
| 11 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 10 | 120.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 40 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |