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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N112********2612003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 MG7105 胶棒 | 晨光/M GMG7105 | 盒 | 4.00 | 45 | 180 |
| 2 | 齐心 L108 垃圾袋 | 齐心/ComixL108 | 卷 | 33.00 | 5.71 | 188.43 |
| 3 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682 | 只 | 20.00 | 7 | 140 |
| 4 | 晨光 APY4K380 晨光(M G)文具会议记录本皮面商务b5笔记本本子软皮记录记事本 120张厚日程本办公用品黑1本APY4K380 | 晨光/M GAPY4K380 | 本 | 6.00 | 11 | 66 |
| 5 | 得力 A12 中性笔 | 得力/deliA12 | 支 | 2.00 | 30 | 60 |
| 6 | 得力 27015 力(deli)畅彩4只A4/40页彩色资料册套装 活页插袋文件夹 中小学试卷及票据收纳册27015 | 得力/deli27015 | 个 | 2.00 | 44 | 88 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴昊
联系电话: 187****6969
传真:
地址: **省**市**区**大街110号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: