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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9253
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9859 快干** 印泥 印油 | 2 | 14.0 | 得力/deli\9859 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 90880 USB3.0分线器扩展坞 高速4口HUB集线器一拖多转换器 1.5米 | 8 | 552.0 | 绿联/Ugreen\90880 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7102 胶棒 固体胶 儿童幼儿园手工课强力胶水 | 1 | 15.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 7号电池 碱性普通干电池 2粒/卡 | 2 | 14.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号电池 30粒碱性聚能环4代 适用耳温枪/血糖仪/无线鼠标等 | 1 | 65.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7103 固体胶棒 学生手工 办公高粘性胶水 | 1 | 25.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9863 82mm透明圆形财务快干** | 3 | 16.5 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |