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根据《中华人民**国审计法》****市委审计委****市政府批准的2026年审计项目计划安排,****审计局派出审计组对****(以下简称“****科学技术局”)2025年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并对有关事项进行了延伸审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
****科学技术局2025年年初预算收入1429.16万元,调增预算2604.86万元,全年预算收入4034.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3555.02万元,政府性基金预算财政拨款收入479万元。2025年全年决算支出4034.02万元,其中:基本支出1223.83万元,项目支出2810.19万元。
二、审计发现的主要问题
(一)部门预决算编制及执行方面
1.预算编制不科学。
2.****采购办公家具。
3.决算编制不准确。
(二)财务管理方面
1.公务用车使用台账、加油台账登记不完整。
2.部分未结清的尾款未列“其他应付款”。
3.1笔加油费未计“预付账款”0.5万元。
4.应冲减未冲减支出6.33万元。
(三)固定资产管理方面
1.2项设备未记“固定资产”2.3万元,7项资产账实不符。
2.部分资产应记未记资产管理系统,已登记的部分资产登记信息与实物不符。
3.资产未定期盘点。
(四)内部控制方面
1.未建立公务用车社会化保障管理制度。
2.部分内控制度未按现行规定及时更新、引用不适用的法律法规。
3.部分支出未严格执行事前审批制度。
三、审计处理及整改情况
对审计发现的问题,****审计局已依法出具审计报告,提出了审计建议;****科学技术局正在积极组织整改,具体整改情况由其向社会公告。