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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M090********00013
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 BP137 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP137 | 本 | 10.00 | 17 | 170 |
| 2 | 得力 30407 双面胶带 | 得力/deli30407 | 卷 | 30.00 | 1.9 | 57 |
| 3 | 得力 A703 替芯/铅芯 | 得力/deliA703 | 盒 | 45.00 | 16 | 720 |
| 4 | 得力 30312 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30312 | 卷 | 6.00 | 12 | 72 |
| 5 | 得力 S18 中性笔 | 得力/deliS18 | 支 | 45.00 | 36 | 1620 |
| 6 | 得力 7949 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7949 | 本 | 10.00 | 21 | 210 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒙维兴
联系电话: ****032****
传真:
地址: ******大队对面处
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区滨**路66号1,2,3,4,5幢2#1809
附件信息: