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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********821********2026001001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6010. 剪刀 | 得力/deli6010., | 把 | 40.00 | 8 | 320 |
| 2 | D H7-C700 加厚款棉纱劳动手套 | DH7-C700, | 双 | 18.00 | 1.5 | 27 |
| 3 | 妙洁 3073 垃圾袋 | 妙洁/magic3073, | 捆 | 360.00 | 2.5 | 900 |
| 4 | 青蛙 F-103 蚊香 | 青蛙F-103, | 盒 | 46.00 | 5 | 230 |
| 5 | 鑫锋 501铁铲 簸箕 | 鑫锋501, | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 6 | 文程 38CM棉纱宽拖把 | 文程38cm, | 把 | 220.00 | 9.5 | 2090 |
| 7 | **通 ADT2021 扫把 | **通ADT2021, | 把 | 255.00 | 5 | 1275 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****10187
联系电话: 158****5808
传真:
地址: **县**巷46号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: