中国共产主义青年团扎兰屯市委员会中国共产主义青年团扎兰屯市委员会车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

其他-验收公告
发布时间: 2026年09月07日
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***********公司企业信息
一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-****845
二、合同名称:****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**自治区_**市_**市党政大楼5053

联系方式:189****4225

供应商(乙方):**市艳娥**北修理行

地址:繁荣街道

联系方式:133****6688

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 水箱盖,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
2 高压线,采购数量:1.0000; 1(组) 120.00 120.00
3 机油滤芯,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
4 上水管,采购数量:1.0000; 1(根) 75.00 75.00
5 下水管,采购数量:1.0000; 1(根) 85.00 85.00
6 曲前皮带轮,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
7 防冻液,采购数量:2.0000; 2(桶) 70.00 140.00
8 缸盖垫,采购数量:1.0000; 1(个) 65.00 65.00
9 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 290.00 290.00
10 水箱盖,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
11 水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00
12 暖气水管,采购数量:1.0000; 1(根) 45.00 45.00
13 拖车,采购数量:1.0000; 1(次) 700.00 700.00
14 回水管,采购数量:1.0000; 1(根) 45.00 45.00
15 抬缸盖修理费,采购数量:1.0000; 1(次) 400.00 400.00
16 水泵,采购数量:1.0000; 1(个) 380.00 380.00
17 排气支管垫,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
18 火花塞垫,采购数量:4.0000; 4(个) 10.00 40.00
19 发电机皮带,采购数量:1.0000; 1(根) 120.00 120.00
20 节气门水管,采购数量:2.0000; 2(个) 40.00 80.00
21 气门塞盖垫,采购数量:1.0000; 1(个) 45.00 45.00
22 正时套装,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00

合同金额: 4000.00元,大写(人民币):肆仟元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 水箱盖,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
2 高压线,采购数量:1.0000; 1(组) 120.00 120.00
3 机油滤芯,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
4 上水管,采购数量:1.0000; 1(根) 75.00 75.00
5 下水管,采购数量:1.0000; 1(根) 85.00 85.00
6 曲前皮带轮,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
7 防冻液,采购数量:2.0000; 2(桶) 70.00 140.00
8 缸盖垫,采购数量:1.0000; 1(个) 65.00 65.00
9 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 290.00 290.00
10 水箱盖,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
11 水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00
12 暖气水管,采购数量:1.0000; 1(根) 45.00 45.00
13 拖车,采购数量:1.0000; 1(次) 700.00 700.00
14 回水管,采购数量:1.0000; 1(根) 45.00 45.00
15 抬缸盖修理费,采购数量:1.0000; 1(次) 400.00 400.00
16 水泵,采购数量:1.0000; 1(个) 380.00 380.00
17 排气支管垫,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
18 火花塞垫,采购数量:4.0000; 4(个) 10.00 40.00
19 发电机皮带,采购数量:1.0000; 1(根) 120.00 120.00
20 节气门水管,采购数量:2.0000; 2(个) 40.00 80.00
21 气门塞盖垫,采购数量:1.0000; 1(个) 45.00 45.00
22 正时套装,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00

合同金额: 4000.00元,大写(人民币):肆仟元整

八、验收日期:2026年09月03日
九、验收组成员:何琦王鹏然
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

****

2026年09月07日

招标进度跟踪
2026-09-07
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