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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: **县尤佳办公文体
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB193********68001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 71115 橡皮 | 得力/deli71115 | 块 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 益视 学生本子 课业本/教学用本 | 益视学生本子 | 本 | 50.00 | 2 | 100 |
| 3 | 晨光 ACP901AV 36色易可洗水彩笔 | 晨光/M GACP901AV | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 迪士尼 BA5904C1 学生书包 | 迪士尼/DISNEYBA5904C1 | 个 | 5.00 | 60 | 300 |
| 5 | 得力 68658A 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli68658A | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 6 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M GARP41801 | 支 | 15.00 | 5 | 75 |
| 7 | 中华牌 4B 铅笔 | 中华牌4B | 盒 | 15.00 | 15 | 225 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 瓦热斯江﹒艾尼瓦尔
联系电话: 131****9365
传真:
地址: **县**镇迎春路99号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: