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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********856********2026003001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S19 黑色 单支 0.5mm子弹头 办公中性笔 | 得力/deliS19, | 盒 | 5.00 | 45 | 225 |
| 2 | 得力 21535 混色 袋装 索引标贴 便利贴 | 得力/deli21535, | 包 | 20.00 | 5 | 100 |
| 3 | 得力 9252 A4 蓝色 透明 塑料夹板 书写板夹 | 得力/deli9252, | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 4 | 得力 30278 55mm*200y*50um 透明警示胶带 | 得力/deli30278, | 筒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 5 | 南孚 5号碱性电池 AA 碱性 聚能环4代 普通干电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池, | 对 | 10.00 | 5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒲俊
联系电话: 191****5726
传真:
地址: 体育馆
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: