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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1668
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 湘期 HP388A碳粉 墨粉/碳粉 | 5 | 175.0 | 湘期\HP388A碳粉 | 验收通过 | |
| 2 | 拉链袋/文件袋 | 20 | 60.0 | 得力/deli\5588 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光剪刀经典办公210mm ASS91468 | 6 | 48.0 | 晨光/M G\ASS91468 | 验收通过 | |
| 4 | 益都红 红色圆珠笔 一盒50支 | 100 | 40.0 | 齐心/Comix\102R | 验收通过 | |
| 5 | 得力1511语音计算器 (银)(大) | 1 | 50.0 | 得力/deli\1511 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |