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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:古丽吉那提﹒乃吉买提
项目联系电话:199****0355
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652923
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市玉奇吾斯塘乡玉奇吾斯塘村一组
采购单位联系人和联系方式:古丽吉那提﹒乃吉买提:199****0355
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****49603
采购单位预算编码:153001
三、成交信息
成交日期:2026年9月7日
总成交金额(元):6648 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区丝路明珠6号楼3单元301 | 6648.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 贝净洁 皱纹平板卫生纸 平板卫生纸 | 贝净洁 | 皱纹平板卫生纸 | 80 | 10.0 | 800.0 | |
| 2 | 德力西电气 扎带 捆绑带 | 德力西电气 | 扎带 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 3 | 三益档案 28515 档案盒 | 三益档案/SANISY | 28515 | 400 | 2.8 | 1120.0 | |
| 4 | 得力 0017 订书钉 | 得力/deli | 0017 | 15 | 2.0 | 30.0 | |
| 5 | 得力 三角回形针 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 三角回形针 | 40 | 1.3 | 52.0 | |
| 6 | 得力 LQ153 胶棉拖把 | 得力/deli | LQ153 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 7 | 五月花 扫把套装 扫把 | 五月花 | 扫把套装 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
| 8 | 金霸王7号电池 电池/电力配件 | 金霸王/DURACELL | 金霸王7号电池 | 150 | 3.6 | 540.0 | |
| 9 | 金霸王 5号电池 电池/电力配件 | 金霸王/DURACELL | 5号电池 | 250 | 3.6 | 900.0 | |
| 10 | 晨光 ABS916J2 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916J2 | 70 | 7.0 | 490.0 | |
| 11 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli | 7312 | 80 | 4.0 | 320.0 | |
| 12 | 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916J4 | 65 | 9.0 | 585.0 | |
| 13 | 晨光 ADM929CSB 档案盒 | 晨光/M G | ADM929CSB | 50 | 6.0 | 300.0 | |
| 14 | 得力 PP610 文件夹 | 得力/deli | PP610 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 15 | 得力 S555 油漆笔 | 得力/deli | S555 | 40 | 1.5 | 60.0 | |
| 16 | 得力 0314 订书机 | 得力/deli | 0314 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
| 17 | 晨光 ABS92629 订书钉 | 晨光/M G | ABS92629 | 60 | 1.1 | 66.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: