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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5280X****6201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 | 得力/deli多瑙河 A4 75g | 箱 | 5.00 | 220 | 1100 |
| 2 | 其他 装订线材 桌牌 | 其他家其他 | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
| 3 | 固特 轨道 轨道配件 党徽 | 固特轨道 | 个 | 93.00 | 2 | 186 |
| 4 | 晨光 AGP61506 中性笔 | 晨光/M GAGP61506 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 5 | 得力 2308 美工刀 | 得力/deli2308 | 把 | 1.00 | 8 | 8 |
| 6 | 无型号 剪刀 | 无品牌无型号 | 把 | 4.00 | 9 | 36 |
| 7 | 得力 A4纸 包装纸 封皮纸 | 得力/deliA4纸 | 包 | 2.00 | 50 | 100 |
| 8 | 齐心 WHB2754 剪刀 | 齐心/ComixWHB2754 | 把 | 1.00 | 16 | 16 |
| 9 | 晨光 ADM94856 透明文件袋 | 晨光/M GADM94856 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 冯晋
联系电话: 199****8979
传真:
地址: 祁曼塔格乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: